參加對象
主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局)
各金融機構(含金融控股公司、銀行、票券公司及信用合作社)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、
內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員
金融業者相關公會及周邊單位主管及人員
對內控風險有興趣或從事相關業務之人員
大專院校財金相關科系師生
金融監理相關研究單位研究人員
律師及會計師事務所主管及從業人員
內部控制與風險管理概論
運用COSO有效建立內部控制三道防線
內部控制自行評估理論與實務
雲端內控自評對組織(公司、機關、學校)治理之效益
內控目標、風險與控制點實例說明
內部控制制度有效性判斷項目運用與實作
雲端內控自評管理平台功能模組與作業流程簡介
系統角色與運用技巧說明
快速有效完成內部控制自行評估與風險辨識雲端平台上機體驗
內控自評如何協助風險管理
風險導向內部稽核稽核實務運作
成功案例分享
免費贈送內控自評查核程式範本(原價NT$10,000元)